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更新时间2019-06-18 06:17:57
5月份的水电费如果要到6月份开发票的,应该在5月份先计提,发票在6月份做账。5月份计提:
借:制造费用(管理费用等科目)
贷:其他应付款—水电费
6月份收到发票做账时
借:其他应付款—水电费
贷:银行存款
做在6月帐里,年底前全部入帐。
应该是在6月份帐里,因为发票是在6月份开的。
一般先计提 次月收到发票冲减
收到发票时并同时付款的,在6月份入账。
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