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更新时间2018-10-22 12:37:54
我公司上个月开出增值税专用发票一张,税率3%,实税率应为6%,这个月已经在税局按正确税率6%手工申报了,现请问这张发票的凭证要怎么做?销项税的差额要怎么处理?
既然已经在税局按正确税率6%手工申报了,按照6%税率计算出金额及税额入账,并辅以说明。
改了就好,对方如果不要求重新开,你正常做就可以了。
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