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8月份工资计提时是73450实发77630有加班漏记的和临时补发的奖金,怎么做分录,谢谢

更新时间2018-09-21 01:37:45

先按实发数做账,在9月份计提时再补提差额部分,分录:

借:应付职工薪酬—工资  77630

贷:银行存款 77630

发放后应付职工薪酬发生了4180元的借方余额,在9月份计提时多提4180元就平了。计提工资的分录与平时的一样,你应该懂的。


可以做到奖励工资里面

奖金及加班费都按工资核算,
借:费用或者成本
贷:应付职工薪酬

嗨,亮底啦!!计税来了

这是按国家要求来的

补提应发职工薪酬 ,对应计入相关费用或成本

一个月都快十万了,还计较那么一点干嘛?多给的又不是少你钱

你自己算算就行

就是单纯的加减法

说明工资发错了

可能是减去几班的啊  

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