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更新时间2018-04-25 10:03:10
上月付款的时候未取得发票,视为预付款来处理:
借:预付账款-XX单位
贷:银行存款等
本月取得发票,(办理相应固定资产验收;低值易耗品入、出库手续后,具体归纳哪类,综合考虑企业对于固定资产、物资的管理制度)
借:固定资产/低值易耗品等
贷:预付账款-XX单位
如果列入低值易耗品,又同时领用,要再做如下分录,
摊销领用:
借:管理费用等科目
贷:低值易耗品
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