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期认证的发票没有抵扣,那增值税纳税申报表二中是不是可以再下期填写“前期认证相符本期申报抵扣”

更新时间2018-03-16 22:02:34

本期认证的发票本期不抵扣,那增值税纳税申报表二中怎么填写“本期认证相符且本期未认证抵扣”

根据规定,当期认证的发票,必须当期抵扣。如果进项税大于销项税,可以作为“留抵税款”留待以后期间抵扣。

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