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更新时间2018-03-16 22:01:25
将工资和社保公积金费用打给外服,外服代发工资,然后开发票给我司,(发票一般次月才收到)。
请问本月分录如何做?
打款给外服时分录:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
计提工资:
借:管理费用/销售费用 等
贷:应付职工薪酬
那次月发票来了怎么做呢?
还有上面的分录对不对?
当你发工资 的时候,应该要收一定的手续什么的吧,计到管理里边
借:应付工资管理
贷:银存
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