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更新时间2020-11-22 07:48:27
1.取得销售方开具的红字发票,其税额作进项税额转出
2.取得当月其他的专票正常抵扣勾选认证。
3.当月应纳增值税额=当期销项税额-(当期进项税额-当期进项税额转出)
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